মেনু নির্বাচন করুন
Text size A A A
Color C C C C
পাতা

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট

 

 

বাজেট সার-সংক্ষেপ

বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট

২০১২-২০১৩

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ২০১৩-২০১৪

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৪-২০১৫

অংশ-১

রাজস্ব হিসাব

প্রাপ্তি

রাজস্ব

অনুদান

৯০,৫২,৮১৮/-

৮০,৬৪,৮৭৭/-

৮৩,৭০,৩৬৪/-

মোট প্রাপ্তি

৯০,৫২,৮১৮/-

৮০,৬৪,৮৭৭/-

৮৩,৭০,৩৬৪/-

বাদ রাজস্ব ব্যয়

৯০,৫২,৮১৮/-

৮০,৬৪,৮৭৭/-

৮৩,৭০,৩৬৪/-

রাজস্ব উদ্বৃত্ত (ক)

-

-

-

অংশ-২

উন্নয়ন হিসাব

-

-

-

উন্নয়ন অনুদান

৯৩,৯২,০০০/-

১,৪০,০০,০০০/-

১,৭৪,০০,০০০/-

অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা

-

-

-

মোট (খ)

৯৩,৯২,০০০/-

১,৪০,০০,০০০/-

১,৭৪,০০,০০০/-

মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)

৯৩,৯২,০০০/-

১,৪০,০০,০০০/-

১,৭৪,০০,০০০/-

বাদ উন্নয়ন ব্যয়

৯৩,৯২,০০০/-

১,৪০,০০,০০০/-

১,৭৪,০০,০০০/-

সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি

-

-

-

যোগ প্রারম্বিক জের (১ জুলাই-২০১২)

-

-

-

সমাপ্তি জের

-

-

-

 

ফরম-খ

(বিধি-৩ এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দৃষ্টব্য)

বাউফল উপজেলা পরিষদের বাজেট

অর্থ বৎসর- ২০১৩-২০১৪

রাজস্ব হিসাব

প্রাপ্ত আয়

অংশ-১

আয়

প্রাপ্তির বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০১২-২০১৩

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০১৩-২০১৪

পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫

১. হাট-বাজার ইজারা মাধ্যমে আয়

২৮,৫১,৩৯৮.০০

২৬,২৯,৮৭৭.০০

২৮,৯২,৮৬৪.০০

২. অফিস ও বাসা বাড়ী ভাড়া হতে আয়

৩,৫৫,৯২০.০০

৩,৭৫,০০০.০০

৪,১২,৫০০.০০

৩. ভূমি উন্নয়ন করের ২%

২৩,০০০.০০

৩০,০০০.০০

৩২,০০০.০০

০৪. স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১% হতে উপজেলা পরিষদের অনুকূলে বিশেষ অনুদান

৫৭,৭৪,০০০.০০

৫০,০০,০০০.০০

৫৫,০০,০০০.০০

৫. বিবিধ আয়

৪৮,৫০০.০০

৩০,০০০.০০

৩৩,০০০.০০

৬. প্রারম্ভিক জের

--

--

--

সর্বমোট =

৯০,৫২,৮১৮.০০

৮০,৬৪,৮৭৭.০০

৮৩,৭০,৩৬৪.০০

 


অংশ-১ রাজস্ব হিসাব

ব্যয়

ব্যয়

ব্যয়ের খাত

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০১২-২০১৩

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০১৩-২০১৪

পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫

১। সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক

ক. সম্মানী/ভাতা..........................................

খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা.................

(১) পরিষদ কর্মচারী.....................................

(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সর্ম্পকীত.......

গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়(বিজ্ঞপ্তি বিল)

ঘ. আনুতোষিক তহবিলের স্থানান্তর....................

ঙ. যানবাহন মেরামত....................................

২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়.............................

৩। অন্যান্য ব্যয় (দৈনিক ও ভ্রমন ভাতা).............

ক. টেলিফোন বিল.........................................

খ. বিদ্যুৎ বিল............................................

গ. পৌর কর.............................................

ঘ. গ্যাস বিল.............................................

ঙ. পানির বিল............................................

চ. ভূমি উন্নয়ন কর.......................................

ছ. অভ্যান্তরিন অডিট ব্যয়...............................

জ. মামলা খরচ...........................................

ঝ. আপ্যায়ন ব্যয়........................................

ঞ. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসের জন্য ব্যয় (পরিষদ ভবন ও বাসা বাড়ী মেরামত)..........................

ট. অন্যান্য পরিশোধ যোগ্য কর/বিল...................

ঠ. আনুষাংগিক ব্যয়......................................

৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ)

৫। বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ.........................

৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান.............

ক. উপজেলা এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাব আর্থিক অনুদান.......................................................

৭। জাতীয় দিবস উদযাপন...............................

৮। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি..................................

৯। জরুরী ত্রাণ.............................................

১০। অফিস সরঞ্জম ক্রয়..................................

১১। আসবাবপত্র সরবরাহ ও মেরামত.................

১২। অফিসের সীমানা প্রাচীর (গেট) নির্মান...........

১৩। অফিস সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত.....

১৪। পানির পাম্প রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামত...........

১৫। পূর্ববর্তী অর্থ বছর সমূহের বকেয়া বিল পরিশোধ...

উপ-মোট =

*১) ১৬। উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালনা ও সংরক্ষণ........

১৭। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসেবে স্থানান্তর..............

 

৬,৩৭,৭০৯/-

--

৪,৭৪,০২২/-

--

১,৬৭,৪১৩/-

--

১,০০,০০০/-

--

--

১২,০০০/-

৯০,০০০/-

--

--

--

১০,৯৮৪/-

--

--

৬০,০০০/-

--

৪,৯৯,৫০০/-

--

২,৭৮,০০০/-

 

 

--

--

 

--

--

--

১,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

--

৫,০০০/-

৬০,০০০/-

৮,০২,৫৭৪/-

 

৬,৫০,০০০/-

--

৫,৭৫,০০০/-

--

৩০,০০০/-

--

১,০০,০০০/-

--

২০,০০০/-

১৩,৪২০/-

৬৯,৫০০/-

--

--

--

১০,৯৮৪/-

--

--

 ৬০,০০০/-

--

 ১০,০০,০০০/-

--

৩,১০,০০০/-

 

 

৫০,০০০/-

--

 

--

৫০,০০০/-

--

১,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

১,৫০,০০০-

--

৫,০০০/-

১,০০,০০০/-

--

 

৬,৭৫,০০০/-

--

৬,৬৬,১৬২/-

--

৩৩,০০০/-

--

১,২০,০০০/-

--

--

১৪,৭৬২/-

৭৬,৪৫০/-

--

--

--

১০,৯৮৪/-

--

--

৬০,০০০/-

--

১০,০০,০০০/-

--

৩,৪১,০০০/-

 

 

৬০,০০০/-

--

 

--

৫০,০০০/-

--

১,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

১,৫০,০০০/-

--

৫,০০০/-

১,০০,০০০/-

 

৩৫,৯৭,২০২/-

৩৪,৯৩,৯০৪/-

৩৬,৬২,৩৫৮/-

--

৫৪,৫৫,৬১৬/-

৮২,২৫০/-

৪৪,৮৮,৭২৩/-

৯০,৫০০/-

৪৬,১৭,৫০৬/-

মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)

৯০,৫২,৮১৮/-

৮০,৬৪,৮৭৭/-

৮৩,৭০,৩৬৪/-

 

 


২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে রাজস্ব তহবিলের উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবের স্থানান্তরিত ৫৪,৫৫,৬১৬/-টাকার

সাম্ভাব্য উন্নয়ন ব্যয় হিসাব

ক্রমিক নং

প্রকল্পের বিষয়

বরাদ্দকৃত অর্থ

০১

উপজেলা পরিষদ চত্তরে মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ নির্মাণ

৮,০০০,০০/-

০২

উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরের বাসাবাড়ী, অফিস ভবন, রাস্তা, নর্দমা, প্যাসেজ ইত্যাদি নির্মাণ

১২,০০,০০০/-

০৩

বিভিন্ন ইউনিয়ন এলাকায় সুপেয় পানিসহ স্যানিটেশন, সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষির উদ্ভুতকরণসহ উন্নয়ন কাজ।

৩৪,৫৫,৬১৬/-

সর্বমোট=

৫৪,৫৫,৬১৬/-

 

 

বিঃদ্রঃ উপরোক্ত ক্রমিক ০৩ কার্য সমূহের বিষয়ে উপজেলা পরিষদ উপদেষ্টা (স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য) /উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। 

 

অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব

প্রাপ্তি

ব্যয়

প্রাপ্তির বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০১২-২০১৩

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট

২০১৩-২০১৪

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৪-২০১৫

১। অনুদান (উন্নয়ন

ক. সরকার

খ. অন্যান্য উৎস (যদি থাকে, নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে)

২। সেবা প্রনোদিত চাঁদা

৩। প্রাপ্তি উদ্বৃত্ত

৯৩,৯২,০০০/-

১,৪০,০০,০০০/-

১,৭৪,০০,০০০/-

মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)

৯৩,৯২,০০০/-

১,৪০,০০,০০০/-

১,৭৪,০০,০০০/-

 

 

 

অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব

ব্যয়

ব্যয় বিবরণ

শতকরা হার (%)

২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত

২০১২-২০১৩

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট

২০১৩-২০১৪

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৪-২০১৫

১. কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচঃ

ক) কৃষি ও সেচঃ নিবিড় শস্য কর্মসূচি, প্রদর্শনী খামার, বীজ সরবরাহ, পথিপার্শ্বে বৃক্ষরোপনসহ সামাজিক বনায়ন, ফলমূল ও শাক-সবজী চাষ, জলনিস্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা, ছোট ছোট বন্যা নিরোধক বাঁধ এবং ক্ষুদ্র সেচ কাঠামো নির্মাণ। (১০%-১৫%)

১৩%

 

১০,৮৫,০০০/-(১৪.৫%)

১১,৭০,০০০/-

১২,৮৭,০০০/-

 

খ) মৎস্য ও প্রানিসম্পদঃ মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, হাঁস মুরগী ও গবাদি পশুর উন্নয়ন এবং পুকুর খনন ও মজাপুকুর সংস্কার, গ্রামীন মৎস্য খামার (৫%-১০%)।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪,৯০,০০০/-

(৬.৫%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭,২০,০০০/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭,৯২,০০০/-

গ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ওয়ার্কশপ কর্মসূচী, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ, আয় বর্ধক কর্মতৎপরতা ইত্যাদি (৫%-৭%)।

--

--

--

--

২. বস্ত্তগত অবকাঠামোঃ

ক) পরিবহন ও যোগাযোগঃ রাস্তা নির্মাণ, পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, ছোট ছোট সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ ও উন্নয়ন (১৫%-২৫%)।

২০%

 

২২,১৫,০০০/-(৩০%)

 

 

১৮,০০,০০০/-

১৯,৮০,০০০/-

খ) গৃহ নির্মাণ ও বস্ত্তগত পরিকল্পনাঃ হাট ও বাজার উন্নয়ন, গুদামজাতকরণের সুযোগ-সুবিধা, কমিউনিটি সেন্টার (৫%-৭%)।

৭%

--

৬,৩০,০০০/-

৬,৯৩,০০০/-

গ) জনস্বাস্থ্যঃ পল্লী জনস্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, স্বল্প ব্যয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি।

১৬%

 

১২,৯০,০০০/-(১৭.৫%)

১৪,৪০,০০০/-

১৫,৮৫,০০০/-

৩. আর্থ সামাজিক অবকাঠামোঃ

ক) শিক্ষার উন্নয়নঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, শিক্ষার উপকরণের উন্নয়ন ও সরবরাহ (১০%-১৫%)

১২%

 

৬,৫৭,০০০/-

(৯%)

 

১০৮০,০০০/-

১১,৮৮,০০০/-


খ) স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণঃ স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতা, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ইপিআই

কর্মসূচী, আর্সেনিক আক্রান্তদের চিকিৎসাসেবা এবং যুবক ও মহিলা কল্যাণসহ সমাজকল্যাণ কর্মকান্ড (১০%-১৫%)

১০%

 

১২,২৫,০০০/-(১৬.৫%)

৯,০০,০০০/-

৮,৯১,০০০/-

গ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতিঃ খেলাধুলা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক তৎপরতা, শিশুদের শারিরীক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন (৫%-১০%)।

৯%

 

৩,৬০,০০০/-

(৫%)

৮,১০,০০০/-

৯,৯০,০০০/-

ঘ) বিবিধঃ জন্ম মৃত্যুর রেজিস্ট্রিকরণ সংক্রান্ত কার্য, দুর্যোগ পরবর্তী ত্রানকার্য (প্রায়াজনবোধে উপজেলা জরীপ ও উন্নয়নমূলক কার্য তদারকি ব্যয় হিসাব ১% অর্থ এ খাত হতে ব্যবহার করা যাবে)। (৫%-৮%)

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা দূরীকরণ ও স্কাউটিং/ গার্লস গাইড (অনধিক ১%)।

৫%

৭০,০০০/-

(১%)

৪,৫০,০০০/-

৪,৯৫,০০০/-

*৪. উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনাদি নির্মান/পুনঃনির্মান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

--

২০,০০,০০০/-

৫০,০০,০০০/-

৬০,০০,০০০/-

 মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব)

১০০

৯৩,৯২,০০০/-

১,৪০,০০,০০০/-

১,৭৪,০০,০০০/-

*৪.  উপজেলা পরিষদের ইউটিডিসি ভবন ১ ও ২ এবং বিভিন্ন সেড সংস্কার- ২০,০০,০০০/-

ফরম-ঘ

(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)

উপজেলা কোন বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার হইতে সম্ভাব্য প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী

অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪

 

ক্রমিক নং

প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ

২০১২-২০১৩

চলতি অর্থ বৎসরে  ব্যয়িত অথবা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ ২০১৩-২০১৪

সম্ভাব্য স্থিতি

মন্তব্য

উপজেলা পরিষদ বাসা বাড়ী মেরামত।

--

৩০,০০,০০০/-

--

 

অফিস ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ।

২০,০০,০০০/-

২০,০০,০০০/-

--

 

আভ্যন্তরীন সড়ক উন্নয়ণ ও ড্রেন নির্মাণ।

--

--

--

 

সর্বমোট =

২০,০০,০০০/-

৫০,০০,০০০/-

 

 

 

 

 

 

(মোঃ ইউনুছ আলী)

উপজেলা প্রকৌশলী

সদস্য সচিব

বাজেট প্রনয়ণ কমিটি

২০১৩-২০১৪

বাউফল উপজেলা পরিষদ।

 

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)

উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

আহবায়ক

বাজেট প্রনয়ণ কমিটি

২০১৩-২০১৪

বাউফল উপজেলা পরিষদ।

 


২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাউফল উপজেলা পরিষদ এবং পরিষদের নিকট ন্যস্ত বিভাগের মাধ্যমে যে সকল অবকাঠমো উন্নয়ন ও আর্থসামাজিক কর্ম বাস্তবায়িত হয়েছে উহার সার সংক্ষেপ বিবরণী ও

বর্তমান অর্থ বছরের (২০১৩-২০১৪) চাহিদা বিবরণী প্রদত্ত হলো।

(১) উপজেলা সংস্থাপন বিভাগঃ

২০১২ সালের জুলাই হতে ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত

ক্রমিক নং

প্রকল্পের খাত

প্রকল্পের সংখ্যা

ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

০১

ইউনিয়ন পর্যায় উন্নয়ন প্রকল্প

-

-

০২

হাট-বাজার উন্নয়ণ ও রক্ষনাবেক্ষন

০৬টি

৪,৯৬,৪০০/-

০৩

উপজেলা পরিষদ চত্বরে অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ, অফিস মালামাল সরবরাহ ইত্যাদি

১৪টি

৪,৯৯,৫০০/-

 মোট=

২০টি

৯,৯৫,৯০০/-

 

(২)উপজেলা প্রকৌশল বিভাগঃ

২০১২ সালের জুলাই হইতে ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং

প্রকল্পের নাম

প্রকল্পের সংখ্যা/কিঃমিঃ

প্রাক্কলিত ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)

৮৭টি

৭৩.৯২

পাকা সড়ক

৪২.৭৭ কি:মি:

১৬৭৫.৪৩

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ

১৭.১৮ কি:মি:

২৫৯.৭৬

ব্রীজ নির্মাণ

২টি

৪৮২.৫২

বাজার উন্নয়ন

৪টি

৮২.০০

ঘাটলা নির্মাণ

১টি

১৫.০০

স্লুইজ নির্মাণ

৫টি

২৮০.০০

 

মোট

--

২৮৬৮.৬৩

 

(৩) উপজেলা শিক্ষা বিভাগঃ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম

ক্রমিক

নং

প্রকল্পের নাম

প্রকল্পের সংখ্যা/কিঃমিঃ

প্রাক্কলিত ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

০১

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ (পিইডিপি-৩)

কক্ষ নির্মাণ-১৩টি

মেরামত-৩টি

৩৬৭.৭৫

১২.৩০

০২

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পূন:নির্মাণ/সংস্কার

১টি

৫৯.৪০

০৩

রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন

১টি

৪৮.২৪

০৪

ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ

২টি

১৭০.০০

০৫

নীড বেসড মেরামত

৫টি

৭.৪৯

 

মোট=

২৫টি

৬৬৫.১৮

 

 


২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের চাহিদা

ক্রমিক নং

কাজের বিবরণী

সম্ভাব্য টাকার পরিমাণ

০১

বিনামূল্যে পাঠ্য বহি রক্ষনাবেক্ষণের জন্য গুদাম ঘর

৫০,০০,০০০/-

০২

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট (ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়) ইউনিয়-১৬ ১৫,০০০=২,৪০,০০০/-

                                           উপজেলা পর্যায়         = ৫০,০০০/-

২,৯০,০০০/-

০৩

আন্তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা (ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়)

ইউনিয়-১৬ ৫,০০০=৮০,০০০/-, উপজেলা-৫০,০০০/-

১,৩০,০০০/-

০৪

প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৪ উদ্যাপন

৩৫,০০০/-

০৫

প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ পালন

২৫,০০০/-

০৬

শিশুদের মৌসুমী প্রতিযোগিতা

১৫,০০০/-

০৭

বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ

১৪,০০,০০০/-

০৮

বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট

১০,০০,০০০/-

 

সর্বমোট=

৭৮,৯৫,০০০/-

 

(৪) উপজেলা যুব উন্নয়ন বিভাগঃ

২০১২ সালের জুলাই হতে ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত কার্যক্রম

(ক) প্রশিক্ষণঃ

পুরুষ

মহিলা

মোট

১৩৫ জন

৬৫ জন

২০০জন

 

 

 

 

 

 

(খ) আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

পুরুষ

মহিলা

মোট

৫৮ জন

১৪ জন

৭২জন

 

 

 (গ) ঋণ বিতরণ মোট =

পুরুষ

টাকা/পয়সা

মহিলা

টাকা/পয়সা

মোট

মোট টাকা

৩২ জন

৯,৬০,০০০/-

১৩ জন

৩,৯০,০০০/-

৪৫

১৩,৫০,০০০/-

 

 

(ঘ) যুব ঋণ আদায় =

আসল

সার্ভিস চার্জ

মোট

১১,২৫,৭২২/-

১,৫৭,৪১৮/-

১২,৮৩,১৪০/-

 

(ঙ) যৌতুক বিরোধী স্বাক্ষর সংগ্রহ ফরমঃ

পুরুষ

মহিলা

মোট

৬০

৩৪

৯৪

 


 (৫) উপজেলা মৎস্য বিভাগঃ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম

ক্রঃনং

প্রকল্পের নাম

প্রকল্প সংখ্যা

টাকা (লক্ষে)

০১

পোনা অবমুক্তি

০৬টি জলাশয়

১.০০

০২

প্রদর্শণী খামার

০১ টি

০.২৫

 

মোট

০৭ টি

১.২৫

 

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের চাহিদা

ক্রমিক নং

প্রকল্পের নাম

প্রকল্প সংখ্যা

টাকা (লক্ষে)

০১

প্রদর্শণী খামার

৫টি

২.৫০

০২

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

২০টি

১.৫০

০৩

মৎস্য সপ্তাহ/২০১৪ উদযাপন

--

০.২৫

০৪

জাটকার বিল বোর্ড

০২টি

০.২০

০৫

প্রশিক্ষণ

২০০ জন

০.৫০

০৬

জেলেদের উদ্বুদ্ধ করণ সভা

০১টি

০.১০

 

মোট=

২২৮

৫.০৫

 

 

 (৬) উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের চাহিদা

ক্রঃ নং

অর্থ বছর

চাহিদা

প্রাপ্তি

খরচ

অবশিষ্ট

মন্তব্য

০১

২০১২-২০১৩

-

-

-

-

-

০২

২০১৩-২০১৪

১,০০,০০০/-

-

-

-

সংক্রামক রোগ দমনে ঔষধ ক্রয়ের জন্য

 

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের কার্যক্রম

ক্রঃনং

কার্য্যক্রম

পরিমাণ

গবাদি প্রাণির টিকা প্রদান

২০,৮৫০ মাত্রা

হাঁস-মুরগীর টিকা প্রদান

৮,৭০,০০০ মাত্রা

গবাদি প্রাণির চিকিৎসা প্রদান

২০,৫০০ টি

হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা প্রদান

২,৫০,০০০ টি

মুরগীর বাচ্চা বিতরণ

৫,৫০,০০০ টি

হাঁসের বাচ্চা বিতরণ

২,৫০,০০০ টি

বাড়ন্ত মুরগী বিতরণ

৩,০০,০০০ টি

মোরগ বিনিময়

১,৭৫,০০০ টি

ডিম বিতরণ

১,৬০,০০,০০০ টি

১০

মুরগীর খামার স্থাপন

১৯৫ টি

১১

মুরগীর বাচ্চার খামার স্থাপন

১৭২ টি

২১

হাঁসের খামার স্থাপন

১৩০ টি

১৩

হাসের বাচ্চার খামার স্থাপন

৭০ টি

১৪

গাভীর খামার স্থাপন

১৫ টি

১৫

ছাগলের খামার স্থাপন

৮০ টি

১৬

ভেড়ার খামার স্থাপন

০৫ টি

১৭

কৃত্তিম প্রজনণের বাচ্চা উৎপাদন

৩২০টি

১৮

প্রশিক্ষণ (কৃষক)

১৫৮০ জন

১৯

টিকাবীজ বিক্রয় লব্দ অর্থ

১,১০,০০০/-

২০

ঘাস চাষ (কৃষক পর্যায়ে)

১২.০০ একর

২১

ক্যাম্পাস নার্সারী

০.১০ একর

 

(৭) উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগঃ

২০১২ সালের জুলাই হতে ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত প্রদত্ত সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

১। মোট সক্ষম দম্পত্তি             ঃ      ৬৯০১৬          জন

২। মোট পদ্ধতি গ্রহণকারী                   ঃ      ৫৪০৫৯ জন

৩। পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার                   ঃ      ৭৮.৩০ জন

৪। স্থায়ী পদ্ধতি পুরুষ              ঃ      ১৯৯ জন

৫। স্থায়ী পদ্ধতি  মহিলা            ঃ      ২১১ জন

৬। দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি আই,ইউ,ডি         ঃ      ৭১১জন

৭। দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি ইপ্লান্ট      ঃ      ৮১২ জন

৮। ইনজেকশন                     ঃ      ১৭৫০ জন

৯। অস্থায়ী পদ্ধতি খাবার বড়ি      ঃ      ১৪.১৮৪+ জন

১০। গর্ভবতি মায়ের যত্ন            ঃ      ৮৪২৫ জন

১১। গর্ভোত্তর যত্ন                   ঃ      ২৯১২ জন

১২। এস,আর সেবা                 ঃ      ৩৮০ জন

১৩। কিশোর-কিশোরী             ঃ      ২২৫০ জন

১৪। ডেলিভারী                      ঃ      ৭৯৫ জন

১৫। ০-৫ বছর বয়সী শিশু সেবা   ঃ      ২৮৭৯০ জন

১৬। সাধারণ রোগী সেবা           ঃ      ৮৭৯৬৮ জন

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের চাহিদা

ক্রঃ নং

তহবিল

প্রকল্পের নাম

চাহিদা

০১

এ,ডি,পি

নওমালা এফ ডব্লিউ সি এর অবকাঠামো মেরামত

৫,০০,০০০/-

০২

এ,ডি,পি

চর ও দূর্গম এলাকায় (নাজিরপুরের চর, কাছিপাড়ার চর, ধূলিয়ার চর) পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ, মা, শিশু প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক জন সচেতনতা মূলক কর্মসূচী (সভা, উঠান বৈঠক)

১,০০,০০০/-

 (৮) উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগঃ

বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ২০১২ সালের জুলাই হতে ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকাঃ

ক্রঃ নং

প্রতিষ্ঠানের নাম

মেরামত ও উন্নয়ন কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)

মন্তব্য

পুরাতন হাসপাতালে ২টি টিনের ঘর মেরামত

২,০০,০০০/-

বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে

হাসপাতালের ১০টি ফ্যান মেরামত ও স্থাপন

১০,০০০/-

বরাদ্দ প্রদান সাপেক্ষে কাজ সমাপ্ত

চর ওয়াডেল সিসিতে একটি রুম নির্মাণ

২,০০,০০০/-

বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে

হাসপাতাল অভ্যন্তরে একটি মটর সাইকেল স্টান্ড তৈরী

১,৫০,০০০/-

বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে

 

 

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের চাহিদা

ক্রমিক নং

কাজের বিবরণ

প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের মেরামত ও উন্নয়ন কাজের জন্য সম্ভাব্য আনুমানিক অর্থ বরাদ্ধ ও কাজের তালিকা

০১

বগা ও কনকদিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ

৬,০০,০০০/-

০২

পুরাতন হাসপাতালের সরকারী সম্পত্তি রক্ষার্থে পশ্চিম পার্শ্বে খালে পাইলিং এর ববস্থাসহ একটি স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ও একটি গভীর নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা গ্রহণ

৪,০০,০০০/-

০৩

হাসপাতালের জেনারেটর মেশিন মেরামত

৫০,০০০/-

০৪

বাউফল হাসপাতালের বাউন্ডারী ওয়াল উচু করে কাটা তারের বেড়াসহ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ

৫,০০,০০০/-

০৫

ডক্টরস এবং পুরুষ নার্স ডরমেটরীর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ

১০,০০,০০০/-

০৬

হাসপাতালের কম্পিউটার রুমে কার্পেটিং, এসি স্থাপন ও প্লাস বক্স তৈরী এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্থাপন

২,০০,০০০/-

 

 

(৯)উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগঃ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম

ক্রঃ নং

বিবরণ

কৃষকের সংখ্যা

উপকরণের নাম ও পরিমাণ (মেঃটন)

বীজ

ইউরিয়া

টি,এস,পি

এম,ও,পি

সেচ বাবদ

আউশ ফসলে ক্ষতিগ্রস্থ চাষীদের মধ্যে রাসায়নিক সার বিতরণ।

৩৭৫০ জন

১৮.৭৫

মেঃ টন

৭৫ মেঃ টন

৩৭.৫ মেঃ টন

৩৭.৫ মেটন

১১,২৫,০০০/-

 

(১০) উপজেলা সমাজসেবা বিভাগঃ

বাউফল উপজেলা সমাজসেবা বিভাগের জুন ২০১২ হতে জুলাই ২০১৩ আর্থিক বৎসরের বিভিন্ন কর্মসূচীর সম্পন্ন কার্যবিবরণীঃ

(ক) ভাতা কার্যক্রমঃ

ক্রঃনং

কর্মসূচীর নাম

উপকারভোগীর সংখ্যা

বরাদ্দকৃত ও বিতরণকৃত অর্থ (একই)

মন্তব্য

বয়স্ক ভাতা

৩৩৬

৮০,৬৪,০০০/-

মাথাপিছু ভাতার পরিমাণ মাসিক ২,০০০/-

অসচ্ছল ও প্রতিবন্ধী ভাতা

৬,৯৮৩

২,৪৮,১৪,৮০০/-

মাথাপিছু ভাতার পরিমাণ মাসিক ৩০০/-

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা

৭৪১

২৬,৬৭,৬০০/-

মাথাপিছু ভাতার পরিমাণ মাসিক ৩০০/-

বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা, দুঃস্থ্য মহিলা ভাতা

৩,৪৩৪

১,২৩,৬২,৪০০/-

মাথাপিছু ভাতার পরিমাণ মাসিক ৩০০/-

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি

৪৯

১,৯৪,৪০০/-

উপবৃত্তির পরিমাণ

মাসিক ৩০০, ৪৫০ ও ৬০০/-

 


 

(খ) ঋণ কার্যক্রমঃ

ক্রঃ

নং

খাতের নাম

বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ

বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ

অবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ

স্কীম সংখ্যা

আদায়ের হার

মন্তব্য

পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম

৪৫,২৯,০০০

৪৫,২৯,০০০

-

৩৪৬৫

৭০%

৮৫,৯৮৩/- টাকা সামজিক খাতে খরচ (১৯৭৬-৭৭)

পল্লী মাতৃ কেন্দ্র

১২,২৬,০০০

১২,২৫,৪৯৯

-

৮৭৯

৭৯%

৫০১/- টাকা ব্যাংক কর্তন

এসিডদগদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পূর্ণবাসনে ঋণ কার্যক্রম

১৫,০৫,৮১২

১৪,৮৭,৫৩৭

১৮,২৭৫

১৯৭

৫৩%

১৮,২৭৫/- টাকা বিনিয়োগ প্রক্রিয়াধীন

 

(গ) স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানঃ ৭৬টি।

(ঘ) বেসরকারী শিশু সদনঃ ০৪টি, ০২টিতে ক্যাপিটেশন গ্রান্ট পাচ্ছে।

 

(১১) উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগঃ

২০১২ সালের জুলাই হতে ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত সম্পন্নকৃত কাজ সমূহ

ক্রঃনং

কাজের বিবরণ

বাস্তবায়িত বিবরণ

২০১২-২০১৩

পরিমাণ

(লক্ষ টাকায়)

০১

বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় গভীর নলকূপ স্থাপন

১০টি

৬.৩৭

০২

তাইডিবি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের আওতায় গভীর নলকূপ স্থাপন

৯৫টি

৭৫.২৬

০৩

পিইডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় সরকারী প্রাঃবিঃ/রেজিঃ/কমিউনিটি বিদ্যালয়ের অনুকূলে গভীর নলকূপ স্থাপন

৮০টি

৭৪.৯৫

০৪

পিইডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায়  ওয়াস ব্লক নির্মাণ

২টি

১.৫০

০৫

পৌর এলাকায় পরীক্ষা মূলক নলকুপসহ উৎপাদক নলকুপ স্থাপন

১টি

২২.৬৭

০৬

জাতীয় স্যানিটেশন ২য় পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় রিং-স্লাব তৈরী করণ

৭৫সেট

০.৩৭৫

০৭

জাতীয় স্যানিটেশন ২য় পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় রিং-স্লাব সরবরাহ করণ

১৮৪সেট

১.৯৬

০৮

জাতীয় স্যানিটেশন ২য় পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় রিং-স্লাব তৈরীর মালামাল সরবরাহ করণ

৭৫সেট

০.৬০

০৯

জাতীয় স্যানিটেশন ২য় পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় উৎপাদনকৃত রিং-স্লাব বিক্রয় করণ

৭৫ সেট

০.৩৭৫

১০

সল্পমূল্যে লেট্রিন নির্মাণ

৯৭টি

৪.৪০

 

 


২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কাজের বিবরণ

ক্রমিক নং

কাজের বিবরণী

পরিমাণ

সম্ভাব্য টাকার পরিমাণ

(লক্ষ টাকায়)

০১

৩৮ মিঃ মিঃ ব্যাসের গভীর নলকূপ স্থাপন

৩০০টি

২১০.০০

০২

অত্র পৌর এলাকায় উৎপাদক নলকূপ স্থাপন

২টি

৫০.০০

০৩

পৌর এলাকায় বিভিন্ন গ্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন

২০কিঃমিঃ

১০০.০০

০৪

বগা রাজনগর গ্রামে উৎপাদক নলকূপ স্থাপন

১টি

২৫.০০

০৫

বগা রাজনগর গ্রামে বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন

৫ কিঃমিঃ

২৫.০০

০৬

অত্র কার্যালয় ভবন মেরামত করণ কাজ

থোক

৮.০০

০৭

বিভিন্ন ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন সরবরাহ করণ কাজ

৫০০ সেট

৫০.০০

মোট প্রস্তাবিত টাকা-

৪৬৮.০০

(১২)উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগঃ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত প্রকল্প সমূহ

 

ক্রঃ নং

প্রকল্পের নাম

প্রকল্পের ধরণ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের ব্যয় মেঃটন

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমাণ মেঃটন

০১

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা সাধারণ ১ম পর্যায়)

মাটির রাস্তা

২০১.২৮২৫

৩০০.০০

০২

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা সাধারণ ২য় পর্যায়)

মাটির রাস্তা

২০১.২৮২৫

৩০০.০০

০৩

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা সাধারণ ১ম পর্যায়)

মাটির রাস্তা

২১০.০০

৩০০.০০

০৪

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা বিশেষ ২য় পর্যায়)

মাটির রাস্তা

২৪৬.০০০

৩০০.০০

০৫

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (কাবিখা বিশেষ ৩য় পর্যায়)

মাটির কাজ/

সংস্কার

২০০.০০০

৪০০.০০

০৬

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর সাধারণ ১ম পর্যায়)

মাটির কাজ/

সংস্কার

১৭৮.০৭২৩

৪৫০.০০০

০৭

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর সাধারণ ২য় পর্যায়)

মাটির কাজ/

সংস্কার

১৭৮. ০৭২৩

৪০০.০০

০৮

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর বিশেষ ১ম পর্যায়)

মাটির কাজ/

সংস্কার

২৪৬.০০০

৩৫০.০০০

০৯

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর বিশেষ ২য় পর্যায়)

মাটির কাজ/

সংস্কার

২৪৬.০০০

৪০০.০০০

১০

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (১ম পর্যায়)

মাটির কাজ

২,৫০,৩২,০০০/-

৩,০০,০০,০০০/-

১১

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (২য় পর্যায়)

মাটির কাজ

২,৫৬,৫৫,০০০/-

৩,১০,০০,০০০/-

১২

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় (ব্রীজ নির্মাণ)

পাকা কাজ

৯৮,৮১,৪৯২/-

১,১০,০০,০০০/-

১৩

জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে আইলা বিধ্বস্ত ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য নির্মিত ঘরের দেয়াল নির্মাণ

পাকা ঘর

৬৩,৫৪,০০০/-

১,৭০,০০,০০০/-

১৪

বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

পাকা

৩,৬১,১৫,৫০৮/-

৩,৬১,১৫,৫০৮/-

(১৩) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ(প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক)ঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের চাহিদা

 

ক্রঃ নং

বিবরণ

চাহিদা

০১

ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশের জন্য বিতর্ক প্রতিযোগিতা

১,৫০,০০০/-

০২

মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলা বাবদ

১,০০,০০০/-

 

 

 

(১৪)উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক বিভাগঃ

২০১২ সালের জুলাই হতে ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত সম্পন্নকৃত কাজ

ক্রঃনং

কার্যক্রমের বিবরণ

বরাদ্দ

বিতরণ

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১,৫৮,৪০০/-

১,৫৮,৪০০/-

ভিজিডি

৮,৭৫,৫২০ মেঃ টন

৮,৭৫,৫২০ মেঃ টন

সমিতির অনুদান

৩০,০০০/-

৩০,০০০/-

মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থান ক্ষুদ্র ঋণ

৮০,০০০/-

৮০,০০০/-

দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্ব ভাতা

১৭,৬৪,০০০/-

১৭,৬৪,০০০/-

 

(১৫)উপজেলা সমবায় বিভাগঃ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সম্পন্নকৃত কার্যক্রম

(ক)     ০১। প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা                         ঃ      ১৯২টি।

০২। কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা (বিভাগাী)            ঃ      ০৩টি

০৩। বাউফল ইউ,সি,সি, এ লিঃ (কেন্দ্রীয়)           ঃ      ০১টি।

০৪। বি,আর,ডি,বি ভুক্ত সমবায়ন সমিতির সংখ্যা            ঃ      ২৪০টি।

০৫। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সংখ্যা                      ঃ      ৫৪টি।

০৬। আর্থিক সনে নতুন নিবন্ধিত সমিতির সংখ্যা            ঃ     ১৫টি।

  মোট=৫০৫টি।

(খ)  আশ্রয়ন প্রকল্প                                                       ঃ     

      ০১। বটকাজল আশ্রয়ন ফেইজ-২প্রকল্প                           ঃ      ০১টি

(গ) অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা                                           ঃ      ২২৭টি

(ঘ) আর্থিক সনে নিবন্ধন ফি অদায় ও জমা                            ঃ      ৭,২০০/-

(ঙ) অডিট ফি আদায় ও জমা                                           ঃ      ২৫,৩০০/-

(চ) সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ)আদায় ও জমা                 ঃ      ১০,০৩৫/-

(ছ) সমবায় সমিতি পরিদর্শণ ও ঋণ কার্যক্রমের তদারকি             ঃ      ১০০টি।

 


(১৬)উপজেলা পল্লী উন্নয়ন বিভাগঃ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যক্রম

ক্রঃনং

কর্মসূচীর নাম

উপকারভোগীর সংখ্যা

বরাদ্দকৃত টাকা (লক্ষ)

বিতরণকৃত টাকা

(লক্ষ)

মূল কর্মসূচী (ঋণ)

২৩০ জন

৪২.০৭

৪২.০৭

আদর্শগ্রাম প্রকল্প-২ (ঋণ)

৫৪ জন

৬.৮৫

৬.৮৫

মুক্তিযোদ্ধা পুরুষ  (ঋণ)

০৮ জন

১.৭০

১.৭০

মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী  (ঋণ)

২৩৭ জন

৫০.৭০

৫০.৭০

পল্লী দরিদ্র বিমোচন  (ঋণ)

৫৬০ জন

১২৮.০০

১০৩.৬৬

একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প (ঋণ)

২০০০ জন

৫৪.০০

৫৪.০০

একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প (উৎসাহ বোনাস)

২০০০ জন

৩১.০০

৩১.০০

 

মোট

৫০৮৯ জন

২৬৬.২৭

২৯০.৬১

 

 

(১৭)উপজেলা বন ও পরিবেশ বিভাগঃ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যক্রম

ক্রঃনং

কর্মসূচীর নাম

বিতরণের সংখ্যা

উপকারভোগীর সংখ্যা

০১

চারা বিতরণ

৮০০০ টি

৩০০ জন

০২

বনায়ন (চারা লাগানো)

২০ সিডলিং

(২০ হাজার)

--

প্রতিবেদন সম্পন্ন করণে-

উপজেলা পরিষদের পক্ষে-

এ,বি,এম, সাদিকুর রহমান

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

বাউফল, পটুয়াখালী।